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你好 在嗎 我公司一筆研發(fā)費用 開有增值稅專票 分錄要怎么做呢

84785014| 提問時間:2019 05/07 10:27
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
借:研發(fā)支出 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款)
2019 05/07 10:28
84785014
2019 05/07 10:30
我這邊沒有通過研發(fā)支出科目 借 管理費用-研發(fā)支出 應交稅費-進項 貸:應付賬款 這樣可以嗎
江老師
2019 05/07 10:33
如果是直接費用化,也是可以的
84785014
2019 05/07 10:35
因為現(xiàn)在拿到的只是一張專票,所以我考慮直接費用化,你覺得對嗎?
江老師
2019 05/07 10:38
如果研發(fā)項目失敗,可以直接費用化處理。
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