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借 銷售費(fèi)用 貸 銀行存款

84785009| 提問時(shí)間:2019 05/06 20:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您有什么問題
2019 05/06 20:23
84785009
2019 05/06 20:28
老師,合同金額3000回款2500開出3000塊錢的增值稅發(fā)票,這算是虛開增值稅發(fā)票嗎,另外500是業(yè)務(wù)返點(diǎn)給對(duì)方,這前后的帳怎么做?
bamboo老師
2019 05/06 20:32
如果有返點(diǎn)不算虛開增值稅發(fā)票 500業(yè)務(wù)返點(diǎn)給對(duì)方的時(shí)候應(yīng)該開具紅字發(fā)票
84785009
2019 05/06 21:33
甘老師,但是這個(gè)返點(diǎn)是不公開的
84785009
2019 05/06 21:35
對(duì)方也沒有任何手續(xù)的
bamboo老師
2019 05/06 21:36
開具發(fā)票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 不能收回的500 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
84785009
2019 05/06 21:38
老師,對(duì)方從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬給我們單位公戶上怎么做帳?
bamboo老師
2019 05/06 21:47
是您開具發(fā)票的單位 從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬給您們單位公戶上么
84785009
2019 05/06 22:12
是的
bamboo老師
2019 05/06 22:15
那應(yīng)該由您開具發(fā)票的單位寫委托付款協(xié)議 委托個(gè)人向您公司付款
84785009
2019 05/06 22:43
謝謝甘老師
bamboo老師
2019 05/06 22:50
不用謝希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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