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3月我稅率開了6%錯了含稅2174,4月份開紅字發(fā)票2174,重新開了10%發(fā)票2174,又開了4月銷售收入9%含稅22879我們合同是含稅的,交含稅價,我該交多少印花計稅

84785035| 提問時間:2019 05/06 20:20
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俞老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
印花稅是按照合同來的,跟您開發(fā)票沒關(guān)系。
2019 05/06 20:58
84785035
2019 05/06 21:16
是不是不用管開的負(fù)數(shù),只交正數(shù)的稅
84785035
2019 05/06 21:17
負(fù)數(shù)是紅字發(fā)票,正數(shù)是這個月銷售收入的數(shù)
俞老師
2019 05/06 21:51
負(fù)數(shù)填未開票那里啊
84785035
2019 05/06 22:45
不明白
84785035
2019 05/06 22:46
我的意思是從這張表我上看我得交多少印花稅計稅依據(jù)
俞老師
2019 05/07 04:38
交印花稅是按照簽的合同的,和您發(fā)的那張表沒有關(guān)系。
84785035
2019 05/07 06:50
俞老師
2019 05/07 06:54
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