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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人收到的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,但這家企業(yè)季度開票金額都不超30萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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速問速答服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 280
抵減分錄先不做
2019 05/06 12:08
84784956
2019 05/06 12:16
老師,去年的會(huì)計(jì)去年交的480元服務(wù)費(fèi)直接進(jìn)應(yīng)該稅費(fèi),去年底有交增值稅但沒抵減,現(xiàn)在要怎么做,這兩年的服務(wù)費(fèi)是否可以一直順延到以后需繳稅時(shí)一并抵減
maize老師
2019 05/06 12:18
這個(gè)需要看你稅局那邊有沒年限限制,理論是可以一直抵減
84784956
2019 05/06 12:21
老師,去年的480元需要調(diào)賬嗎?
maize老師
2019 05/06 12:21
不用你做啥,你做錯(cuò)了么
84784956
2019 05/06 12:24
去年的480元,會(huì)計(jì)直接做的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),去年底有交增值稅,但她沒有抵減,現(xiàn)在不用調(diào)是嗎?
maize老師
2019 05/06 12:28
你問下你稅局要是可以抵減后面就不做別的了
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