問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人收到款項(xiàng),不開(kāi)發(fā)票,怎么確認(rèn)收入呢

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2019 05/04 15:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做無(wú)票收入確認(rèn) 借;銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019 05/04 15:41
84784979
2019 05/04 15:46
那上個(gè)月做錯(cuò)了,直接做,借銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,并且已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦呢
鄒老師
2019 05/04 15:47
你好,申報(bào)納稅的收入金額也是按含稅申報(bào)的?
84784979
2019 05/04 15:47
嗯,是的
鄒老師
2019 05/04 15:48
你好,那需要做申報(bào)表更正申報(bào),按不含稅填寫(xiě) 然后做調(diào)整分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784979
2019 05/04 15:48
去稅局更正是嗎?
鄒老師
2019 05/04 15:49
你好,是的,申報(bào)錯(cuò)誤了需要去稅局大廳做更正申報(bào)的
84784979
2019 05/04 15:50
我需要做反結(jié)賬,先調(diào)整好再去是嗎
鄒老師
2019 05/04 15:51
你好,最好是這樣 處理
84784979
2019 05/04 16:04
啟用了固定資產(chǎn)模塊,反結(jié)賬不了怎么辦?
鄒老師
2019 05/04 16:05
你好,那就只能是這樣做調(diào)整分錄了 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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