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老師 期末出報(bào)表把預(yù)付賬款的貸方數(shù)調(diào)到應(yīng)付賬款借方行嗎

84784954| 提問時(shí)間:2019 04/30 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,需要重新分類的
2019 04/30 15:35
84784954
2019 04/30 15:37
那不用調(diào)賬嘛 這個(gè)
郭老師
2019 04/30 15:39
不用調(diào)整賬務(wù)處理的
84784954
2019 04/30 15:42
我是18年的報(bào)表這樣調(diào)的 我轉(zhuǎn)19年期初正常的按預(yù)付賬款的貸方數(shù)填寫嗎
郭老師
2019 04/30 15:54
明細(xì)賬還是和你賬上一樣,報(bào)表重分類就可以
84784954
2019 04/30 16:08
是不是報(bào)表最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)
郭老師
2019 04/30 16:18
是的,需要重新分類
84784954
2019 04/30 16:23
那我應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)的 是因?yàn)橛辛舻投愵~ 也需要重分類嗎
郭老師
2019 04/30 16:28
是的,有可能留抵或者少計(jì)提了
84784954
2019 04/30 16:29
沒少計(jì)提 留低額很多 那是不是直接吧應(yīng)交稅費(fèi)借方余額全部移到其他流動(dòng)資產(chǎn)就行了?
郭老師
2019 04/30 16:38
可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)
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