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開出增值稅發(fā)票時怎么作會計分錄(掛賬),收到這張發(fā)票時怎么做會計分錄(銷賬)

84785028| 提問時間:2019 04/30 14:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 開出發(fā)票 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 收到貨款銷賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
2019 04/30 14:42
84785028
2019 04/30 14:48
那我們是賣材料的,開出去的也是材料,但是我們公司沒有材料,開出去的材料票要找別人開一樣的材料票給我們,相當(dāng)于成本票,要怎么做
bamboo老師
2019 04/30 14:54
借 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款等
84785028
2019 04/30 15:23
那我收到成本票,但錢是后期才轉(zhuǎn)的呢
bamboo老師
2019 04/30 15:25
所以給您做的應(yīng)付賬款啊 后期付款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84785028
2019 04/30 15:27
好的,謝謝老師!
bamboo老師
2019 04/30 15:28
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785028
2019 04/30 15:34
老師,那我購買施工用監(jiān)控設(shè)備是先付錢后面才得增值稅發(fā)票呢
bamboo老師
2019 04/30 15:44
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借 工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 預(yù)付賬款
84785028
2019 04/30 15:47
合同成本?沒有合同呢
bamboo老師
2019 04/30 15:52
沒有合同的可以寫工程施工~直接(間接)費(fèi)用
84785028
2019 04/30 15:53
好的
84785028
2019 04/30 15:54
這個設(shè)備是一直存在的,不僅僅只是施工才用的,也計入工程施工嗎
bamboo老師
2019 04/30 15:57
那計入固定資產(chǎn) 然后分期計提折舊
84785028
2019 04/30 15:58
分多少期呢
84785028
2019 04/30 15:58
要一直計提折舊著嗎
bamboo老師
2019 04/30 16:06
電子設(shè)備按照三年計提折舊
84785028
2019 04/30 16:07
那要一直計提三年的折舊呢
bamboo老師
2019 04/30 16:08
是的 每個月計提折舊 一共計提三年
84785028
2019 04/30 16:13
好吧
84785028
2019 04/30 16:14
還有就是收到個人向公司匯款,這筆款用于支付押金,到時押金是會退回的,這整個會計分錄呢
bamboo老師
2019 04/30 16:15
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
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