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事業(yè)單位提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工福利費(fèi)怎么處理,使用時(shí)怎么做處理

84784947| 提問時(shí)間:2019 04/29 09:10
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阿文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
如果事業(yè)單位內(nèi)部沒有資金結(jié)算中心,工會(huì)賬由財(cái)務(wù)管,則分錄為: 借:事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-暫存工會(huì)經(jīng)費(fèi) 實(shí)際支出時(shí) 借:其他應(yīng)付款-暫存工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:現(xiàn)金或銀行存款
2019 04/29 09:18
84784947
2019 04/29 10:37
不需要做平行帳嗎?預(yù)算科目
阿文老師
2019 04/29 10:44
預(yù)算科目需要做平行帳
84784947
2019 04/29 10:58
職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)做平行帳嗎
阿文老師
2019 04/29 14:25
在預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記賬
84784947
2019 04/29 17:10
預(yù)算會(huì)計(jì)怎么計(jì)呢?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么處理?
阿文老師
2019 04/29 17:30
借:事業(yè)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際支出時(shí), 借:其他應(yīng)付款-暫存工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
84784947
2019 04/29 18:46
你這沒有預(yù)算處理呀
阿文老師
2019 04/30 09:55
你好 單位會(huì)計(jì)核算不涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的,僅進(jìn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算 ,不需要預(yù)算會(huì)計(jì)核算,本業(yè)務(wù)不涉及現(xiàn)金收支,不需要預(yù)算會(huì)計(jì)核算
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