問(wèn)題已解決

老師每月的印花稅是按照銷(xiāo)售額不含稅收入申報(bào)還是銷(xiāo)售額加銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)算啊,這里按哪個(gè)數(shù)字啊

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/28 10:52
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
每月的印花稅是按照銷(xiāo)售額不含稅收入申報(bào)
2019 04/28 10:54
84785027
2019 04/28 10:58
這里第三條什么意思
84785027
2019 04/28 10:58
看到?jīng)]有
暖暖老師
2019 04/28 10:59
實(shí)際操作都是開(kāi)票金額的不含稅
84785027
2019 04/28 11:00
我們是含稅金額的這樣合同,我到底按照哪個(gè)繳納印花稅啊,求助啊
84785027
2019 04/28 11:02
那么如果之前都按照含稅金額申報(bào)了,我怎么把多報(bào)的錢(qián)追回來(lái)啊,還是后期我申報(bào)的時(shí)候減掉之前多申報(bào)的啊
暖暖老師
2019 04/28 11:13
你們不是按照發(fā)票申報(bào)嗎?
84785027
2019 04/28 11:15
我看他把那個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額也加進(jìn)去了,要不要加啊,我記得是不含稅收入啊
暖暖老師
2019 04/28 11:30
不要加稅額,需要扣除
84785027
2019 04/28 12:42
前期人員多報(bào)了,怎么辦,印花稅
暖暖老師
2019 04/28 13:05
可以在本期沖出來(lái)的
84785027
2019 04/28 13:07
比如三月應(yīng)該四千,別人把稅額加進(jìn)去了報(bào)了四千五,這個(gè)分錄我在四月怎么做,然后五月申報(bào)的時(shí)候怎么把這個(gè)500沖了
暖暖老師
2019 04/28 13:08
你少申報(bào)500就可以了
84785027
2019 04/28 13:14
你的意思是我查出了多報(bào)了一千多(四個(gè)月),五月申報(bào)直接扣掉這個(gè)1千多,然后按剩余的數(shù)字申報(bào),是這個(gè)意思嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:15
是的,你以前多申報(bào)了,
84785027
2019 04/28 13:15
比如五月申報(bào)一千那我就先不報(bào)印花稅,要是下個(gè)月印花稅五百然后再扣除上次剩余未報(bào)的兩百多去報(bào)印花稅是這個(gè)意思嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:16
對(duì),你的理解的很正確的的
84785027
2019 04/28 13:20
稅務(wù)局不查嗎
84785027
2019 04/28 13:21
還有之前另外一個(gè)會(huì)計(jì)按照不含稅收入除2申報(bào)的,我懵了我到底怎么做啊現(xiàn)在,直接不用問(wèn)老板直接自己處理嗎
暖暖老師
2019 04/28 13:23
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