當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
收到印花稅退款,怎么計(jì)分錄?是否沖計(jì)提?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一、收到退款時(shí)
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅
二、沖銷計(jì)提的分錄
借:稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 負(fù)數(shù)
2019 04/27 11:37
84784982
2019 04/27 11:44
謝謝老師
江老師
2019 04/27 11:46
有不明白的問題再咨詢
84784982
2019 04/27 11:51
得稅匯算,18年工資計(jì)提數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)不一樣,實(shí)發(fā)數(shù)比計(jì)提數(shù)大,怎么辦?調(diào)減嗎?
江老師
2019 04/27 11:52
實(shí)發(fā)數(shù)大于申報(bào)的個(gè)人所得稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù),這個(gè)差額部分屬于調(diào)增事項(xiàng)。在稅前列支的金額是申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)
84784982
2019 04/27 12:35
己申報(bào)個(gè)稅與賬上不符怎么辦?
江老師
2019 04/27 17:00
對(duì)于申報(bào)數(shù)與實(shí)際發(fā)放數(shù)不符的,對(duì)于不符的差額屬于調(diào)增的事項(xiàng)。因此需要據(jù)實(shí)申報(bào)個(gè)稅的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù),才能在企業(yè)所得稅稅前列支
閱讀 4001