問(wèn)題已解決

公司業(yè)務(wù)人員出差回來(lái)報(bào)銷的餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/27 10:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
出差過(guò)程招待客戶產(chǎn)生餐費(fèi)么,還是啥
2019 04/27 10:45
84785040
2019 04/27 10:46
招待客戶產(chǎn)生的費(fèi)用,員工自己的是餐補(bǔ),這部分沒(méi)有發(fā)票的
maize老師
2019 04/27 10:48
招待客戶那就做業(yè)務(wù)招待費(fèi)就可以
84785040
2019 04/27 10:50
嗯嗯,好的謝謝老師,員工餐補(bǔ)這塊因?yàn)闆](méi)有發(fā)票,是不是就不需要做賬?
maize老師
2019 04/27 10:51
最好是取得發(fā)票入賬,沒(méi)有發(fā)票匯算清繳需要納稅調(diào)增
84785040
2019 04/27 10:51
我們公司基本情況就是,帶著專家出去,餐費(fèi)是招待專家的
maize老師
2019 04/27 10:52
不是自己?jiǎn)T工就是招待費(fèi)
84785040
2019 04/27 10:53
嗯嗯,好的老師,謝謝啦
maize老師
2019 04/27 16:53
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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