問題已解決
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除政策,我單位進(jìn)項(xiàng)稅額太多,當(dāng)年不交稅,能計(jì)提加計(jì)扣除嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答可以。只要是當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),都可以加計(jì)扣除。
2019 04/26 10:09
84785043
2019 04/26 10:11
那提取的加計(jì)扣除在申報(bào)的時(shí)候申報(bào),應(yīng)交稅費(fèi)借方余額
84785043
2019 04/26 10:17
老師
軼塵老師
2019 04/26 11:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值的 貸:其他收益
84785043
2019 04/26 11:54
按理進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用未交增值稅科目
84785043
2019 04/26 11:55
老師·
軼塵老師
2019 04/26 14:46
既然你的加計(jì)扣除在這個(gè)科目核算,那么月末銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目也可以
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