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老師,我這個招待費是去年的,跨年的。只是做在了今年,用以前年度損益調整科目,在19年匯算清繳需要整個調增,還是整個不用調增?還是限額調增?

84784973| 提問時間:2019 04/24 09:46
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
19年補進去的要算在18年,按稅前扣除比例調增
2019 04/24 09:47
84784973
2019 04/24 09:49
填專項申報,還是哪張表格
答疑郭老師
2019 04/24 09:56
納稅調整明細表就有招待費
84784973
2019 04/24 09:59
在匯算期后,拿過來的招待費,并在6月支付的。是不是只要再所屬19年的匯算清繳中限額扣除,把這筆費用做為19年招待費用看?
答疑郭老師
2019 04/24 10:09
發(fā)票是19年的可以
84784973
2019 04/24 11:17
不是,是18年的招待費,在19年支付了
答疑郭老師
2019 04/24 12:31
那不能做19年的,做18年的,合并到當年的招待費調整
84784973
2019 04/24 14:11
就是并入19年的招待費限額一起調整,分錄做以前年度損益調整。是這樣嗎?麻煩老師回答再詳細一點
答疑郭老師
2019 04/24 14:28
不是,并入18年的招待費,19年用以前年度損益調整
84784973
2019 04/24 22:29
18的匯算清繳已經(jīng)做完了,還怎么并入18年呢?
答疑郭老師
2019 04/24 23:20
你少抵扣了所得稅嗎?可以去稅務局修改
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