問題已解決

老師好!我之前期間做出庫單的時候應(yīng)該是借:預(yù)收賬款-精品款 王二 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 但是做憑證的時候做成了:借:預(yù)收賬款-配件款 王二 導(dǎo)致現(xiàn)在這個客戶借貸雙方都有余額,現(xiàn)在要怎么做憑證給調(diào)整回來?

84784999| 提問時間:2019 04/23 17:39
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趙英老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,財(cái)稅實(shí)操講師
同學(xué)你好,將做錯的憑證用紅字沖銷,再做一份正確的就可以了。
2019 04/23 18:00
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