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老師 情況是這樣的,公司18年5月成立,當(dāng)時(shí)買的辦公用品,辦公室租金沒發(fā)票都沒入賬,19取得發(fā)票入賬,這些費(fèi)用我能在入賬當(dāng)月扣除嗎?

84784979| 提問時(shí)間:2019 04/22 22:28
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晶晶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
金額不太大的話,一般沒什么問題。
2019 04/22 22:32
84784979
2019 04/22 22:34
辦公樓去年的租金11萬,怎么處理老師
84784979
2019 04/22 22:41
辦公樓去年的租金11萬,當(dāng)時(shí)票未入賬,現(xiàn)在老板讓開票,怎么處理老師
晶晶老師
2019 04/23 09:12
租金金額比較大的情況下,可以做攤銷,去年沒有攤的部分,今年補(bǔ)出來。
84784979
2019 04/23 10:08
房租款去年付的,發(fā)票今年開的 去年沒做任何處理,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)處理?老師
晶晶老師
2019 04/23 10:14
借:管理費(fèi)用(之前要承擔(dān)的金額) 長期待攤費(fèi)用(剩余要承擔(dān)的金額) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 以后每月 借:管理費(fèi)用(每月金額) 貸:長期待攤費(fèi)用
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