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去年匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅計入了今年費用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。

84784952| 提問時間:2019 04/22 08:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問計入的今年什么費用?
2019 04/22 08:53
84784952
2019 04/22 08:53
銷售費用,因為我們是貿(mào)易公司?;径际卿N售。
bamboo老師
2019 04/22 08:56
補繳的企業(yè)所得稅您分錄怎么做的?怎么是銷售費用呢 不是應(yīng)該 借:所得稅費用 貸:利潤分配——未分配利潤么
84784952
2019 04/22 08:59
這是17年之前會計做的,記11號。
bamboo老師
2019 04/22 09:01
這。。。。。 那您今年匯算清繳的時候要填表A105000 做調(diào)增處理
84784952
2019 04/22 09:02
請問老師填哪一行呢。我需要做更正憑證處理么,如何更正。
bamboo老師
2019 04/22 09:04
填表30行 其他里面就可以了 您2018年帳已經(jīng)結(jié)了 不要更正憑證 匯算清繳填表調(diào)整就好了
84784952
2019 04/22 09:07
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2019 04/22 09:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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