問題已解決
去年匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅計入了今年費用,現(xiàn)在匯算清繳需要如何處理,不是企業(yè)所得稅不允許稅前扣除的么。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問計入的今年什么費用?
2019 04/22 08:53
84784952
2019 04/22 08:53
銷售費用,因為我們是貿(mào)易公司?;径际卿N售。
bamboo老師
2019 04/22 08:56
補繳的企業(yè)所得稅您分錄怎么做的?怎么是銷售費用呢
不是應(yīng)該
借:所得稅費用
貸:利潤分配——未分配利潤么
84784952
2019 04/22 08:59
這是17年之前會計做的,記11號。
bamboo老師
2019 04/22 09:01
這。。。。。
那您今年匯算清繳的時候要填表A105000 做調(diào)增處理
84784952
2019 04/22 09:02
請問老師填哪一行呢。我需要做更正憑證處理么,如何更正。
bamboo老師
2019 04/22 09:04
填表30行 其他里面就可以了
您2018年帳已經(jīng)結(jié)了 不要更正憑證 匯算清繳填表調(diào)整就好了
84784952
2019 04/22 09:07
好的,謝謝老師。
bamboo老師
2019 04/22 09:09
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
閱讀 1947