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老師,假如當(dāng)月進項稅額為10000,銷項為20000(之前又有有留底稅額),月末銷項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

84785006| 提問時間:2019 04/19 10:00
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,月末不用做分錄,留下個月抵扣
2019 04/19 10:10
84785006
2019 04/19 10:17
謝謝老師,可是要交稅的時候,月末銷項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做
莊老師
2019 04/19 10:56
你好,銷項稅額大于進項稅額時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出已交增值稅),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
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