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計(jì)提的增值稅減免的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785013| 提問時(shí)間:2019 04/18 14:23
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模減免是嗎?不用計(jì)提的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 04/18 14:24
84785013
2019 04/18 14:30
有一種就是本來是上個(gè)季度沖減了一筆收入,但是申報(bào)的時(shí)候這筆收入不能在當(dāng)月沖減,所以那筆收入的稅當(dāng)時(shí)也減了,相當(dāng)于少計(jì)提了增值稅,那這個(gè)季度繳納增值稅的時(shí)候怎么做分錄啊
答疑郭老師
2019 04/18 14:31
開了負(fù)數(shù)發(fā)票還是怎么了,為啥不能在當(dāng)月沖減
84785013
2019 04/18 14:33
沒有開票,是無票收入,稅務(wù)局的系統(tǒng)里不認(rèn),我們一直都是開票的收入,但是上個(gè)月會(huì)計(jì)把一筆銀行的退款誤做成收入了
答疑郭老師
2019 04/18 15:04
你賬上做了收入刪除就可以 上個(gè)月退款收入這月紅沖,借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785013
2019 04/18 15:09
收入沖紅了,比方說本來這個(gè)月開票的收入應(yīng)該交2000的稅,結(jié)果會(huì)計(jì)是一開始都放在收入里,月末做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)稅金的憑證,就是說她這個(gè)憑證里稅金少做了,實(shí)際交的稅比憑證里做的多,多交的這么部分應(yīng)該怎么做分錄
答疑郭老師
2019 04/18 15:48
紅沖收入的同時(shí)稅金也紅沖,比如收入100,交稅10 會(huì)計(jì)做了120、交稅12 你這月紅沖收入20,稅額也跟著減少2
84785013
2019 04/18 15:53
可能我沒說清楚,就是說收入和稅金已經(jīng)紅沖了,但是稅務(wù)局不讓上個(gè)季度無票收入的稅金來抵這個(gè)季度開票收入的稅金,所以稅金多交了當(dāng)時(shí)紅沖的那部分,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅金就多了一筆繳納的數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是個(gè)負(fù)數(shù)
答疑郭老師
2019 04/18 15:56
那你紅沖無票收入的稅金不給退不抵扣怎么處理?
84785013
2019 04/18 15:59
我們是小規(guī)模納稅人不能抵扣,這個(gè)季度交稅的時(shí)候就按實(shí)際開票金額交的稅,紅沖的那部分稅是上個(gè)季度的事情了,稅務(wù)局說不能抵減
答疑郭老師
2019 04/18 16:01
無票收入這部分你們交了稅嗎?
84785013
2019 04/18 16:02
沒有
答疑郭老師
2019 04/18 16:04
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)
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