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老師,咨詢下,我們是先墊付一整棟的電費,后期再從他們那里收回來 這個月如何做賬

84785001| 提問時間:2019 04/16 11:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借;其他應收款——代墊電費 貸:銀行存款等
2019 04/16 11:10
84785001
2019 04/16 11:12
等收回后我們再入管理費用嗎
bamboo老師
2019 04/16 11:15
收回來后 借:庫存現金等 貸:其他應收款——代墊電費
84785001
2019 04/16 11:18
我們自己也用了電費的呢
bamboo老師
2019 04/16 11:20
自己用的電費根據收到的發(fā)票入賬 借:管理費用——電費等 貸:銀行存款等
84785001
2019 04/16 11:23
不對啊 起初我們代墊的里面有部分也是我們用的啊
84785001
2019 04/16 11:25
不是應該等我收到的時候按差額就計入管理費用,沖減其他應收款嗎
bamboo老師
2019 04/16 11:25
您自己支付的那部分可以 借:其他應付款——電費 貸:銀行存款等 不跟代墊的一起核算
84785001
2019 04/16 11:31
主要是我們支付的時候是支付的一棟樓的 并不知道我們花費了多少
bamboo老師
2019 04/16 11:33
那您可以預計一下 不然的話 您自己的怎么寫分錄呀 或者您都計入代墊 收到發(fā)票了 再調整
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