問題已解決

請問,我是出口企業(yè),在3月份有一筆出口的貨物,,已報關(guān),實際漏裝了貨,但在同月已出口這筆漏裝的,我也申報了出口退稅,那我之后需要怎樣做?怎樣做才能不涉及到騙退稅<br> 要做視同內(nèi)銷嗎?

84784981| 提問時間:2019 04/15 14:21
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馮慧老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,一種方法是,更改報關(guān)單,更改完后,在出口退稅申報系統(tǒng)把前兩個報關(guān)單紅沖,按正確的報關(guān)單重新申報退稅,一種是視同轉(zhuǎn)內(nèi)銷,要做銷項稅,或做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019 04/15 15:33
84784981
2019 04/15 15:37
如果視同轉(zhuǎn)內(nèi)銷怎么做
馮慧老師
2019 04/15 15:45
借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-銷項稅(FOB價/1.16*0.16)
84784981
2019 04/15 15:50
我需要開票的嗎?
馮慧老師
2019 04/15 16:18
出口退稅申報的時候也是要開增值稅普通發(fā)票的,做轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候不需要單獨(dú)在開具發(fā)票,或者轉(zhuǎn)內(nèi)銷的分錄做成:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
84784981
2019 04/15 16:23
那申報增值稅的時候我怎樣申報,直接調(diào)整銷項稅額嗎?
馮慧老師
2019 04/15 16:35
親,更正一下會計分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
馮慧老師
2019 04/15 17:20
填在增值稅申報表表二 的23行
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