問題已解決

老師,去年采購的材料發(fā)票沒收到,當(dāng)時(shí)都做的預(yù)付賬款,跨年開了發(fā)票,這種情況怎么處理

84785034| 提問時(shí)間:2019 04/12 17:42
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,你材料到了,發(fā)票到了,做材料的借方,貸預(yù)付賬款,這樣就平了呀
2019 04/12 17:44
84785034
2019 04/12 17:45
可是原材料是去年入庫的呀,這樣不就不符合全責(zé)發(fā)生制了?
徐阿富老師
2019 04/12 18:36
你好,你入庫時(shí)應(yīng)該做了借原材料 貸應(yīng)付賬款――暫估,這樣發(fā)票到了沖紅暫估分錄
84785034
2019 04/12 18:54
那預(yù)付賬款那部分怎么沖
徐阿富老師
2019 04/12 20:39
你好,入庫時(shí)借原材料,貸應(yīng)付賬款,付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款,發(fā)票到,可以借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款
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