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老師,原材料入庫(kù),是以含稅價(jià)入庫(kù)還是不含稅價(jià)呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/12 16:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,原材料入庫(kù)不含稅
2019 04/12 16:46
84784982
2019 04/12 16:49
那如果是只有送貨單,發(fā)票月底才來(lái)到,是不是就先按當(dāng)時(shí)入庫(kù)的總金額扣除總金額乘以稅率的金額做入庫(kù)呀
莊老師
2019 04/12 16:53
你好,不用,暫估入賬不用計(jì)算稅
84784982
2019 04/12 16:58
那分錄呢,等到發(fā)票到了,又該怎樣沖銷啊
莊老師
2019 04/12 17:20
你好,發(fā)票來(lái)了沖銷原來(lái)的分錄,重新做,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款,
84784982
2019 04/12 18:32
老師,我是這樣想的,暫估入庫(kù)時(shí)借:原材料――暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款 當(dāng)發(fā)票來(lái)時(shí)沖銷原分錄 借:應(yīng)付賬款 貸 :原材料――暫估入庫(kù) 然后寫正確的分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款或銀行存款 這樣想對(duì)嗎 然后月底沒(méi)有開票的,還按暫估入庫(kù),下個(gè)月再?zèng)_銷 應(yīng)收賬款也按這個(gè)思路做分錄,你覺(jué)得我這樣想的是不是可以呢
莊老師
2019 04/12 18:33
你好,是的,是這樣的處理方法
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