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銷(xiāo)售公司當(dāng)月銷(xiāo)售商品有回款,有沒(méi)回款,怎樣做分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/12 12:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 沒(méi)回款的掛在應(yīng)收賬款賬上
2019 04/12 12:56
84785019
2019 04/12 17:12
公司是13年成立的,當(dāng)時(shí)實(shí)繳是100萬(wàn),19年才建賬,虧損了80萬(wàn),我現(xiàn)在行怎樣處理這個(gè)實(shí)收資本,做多少?虧損的怎處理?分錄
bamboo老師
2019 04/12 17:25
實(shí)收資本到賬沒(méi)有?
bamboo老師
2019 04/12 17:26
如果到賬了 借 銀行存款 貸 實(shí)收資本
84785019
2019 04/12 17:29
剛成立是是有收到實(shí)收資本的,還驗(yàn)資了
84785019
2019 04/12 17:29
現(xiàn)在虧了
84785019
2019 04/12 17:29
80%
bamboo老師
2019 04/12 17:33
虧了的進(jìn)去未分配利潤(rùn) 不能減少實(shí)收資本
84785019
2019 04/12 18:01
是負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:05
是的 虧損是負(fù)數(shù)
84785019
2019 04/12 18:06
虧損的入未分配利潤(rùn)是做負(fù)數(shù)嗎
84785019
2019 04/12 18:06
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 18:08
虧損的入未分配利潤(rùn)是做負(fù)數(shù)
84785019
2019 04/12 18:17
是要做兩筆嗎
bamboo老師
2019 04/12 18:26
您就只有兩筆分錄么?沒(méi)有別的業(yè)務(wù)么
84785019
2019 04/12 19:52
不是
84785019
2019 04/12 19:52
現(xiàn)在剛建賬
84785019
2019 04/12 19:53
固定資產(chǎn)和商品只有20萬(wàn)
84785019
2019 04/12 19:53
我錄入實(shí)收資本了
84785019
2019 04/12 19:54
現(xiàn)在還有80萬(wàn),怎樣處理
84785019
2019 04/12 19:56
是不是,借銀行存款負(fù)80萬(wàn),貸實(shí)收資本負(fù)80萬(wàn),然后,借實(shí)收資本負(fù)80萬(wàn),貸未分配利潤(rùn)負(fù)80萬(wàn),是這樣嗎
bamboo老師
2019 04/12 20:11
未分配利潤(rùn) -80 實(shí)收資本 100 固定資產(chǎn)和商品只有20萬(wàn) 這樣資產(chǎn)負(fù)債表就平了
84785019
2019 04/12 20:49
謝謝
bamboo老師
2019 04/12 20:50
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785019
2019 04/12 20:52
現(xiàn)在帳戶(hù)是沒(méi)錢(qián)的,獨(dú)資,3月,老板自己出了40萬(wàn)采購(gòu)入庫(kù),這筆錢(qián)應(yīng)該是記借老板的對(duì)嗎?
bamboo老師
2019 04/12 20:54
對(duì)的 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:材料等 貸:銀行存款
84785019
2019 04/12 22:37
謝謝
bamboo老師
2019 04/13 06:22
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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