問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,我公司屬于建筑勞務(wù)公司,收到一筆勞務(wù)費(fèi),又發(fā)放了工資,應(yīng)該怎么做賬?

84784961| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/11 20:30
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,收到勞務(wù)費(fèi),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。再發(fā)工資,借:其他業(yè)務(wù)支出,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。同時(shí),借;應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2019 04/11 20:55
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