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三月份買了東西,發(fā)票四月才開給,開票日期為四月,現(xiàn)在要做三月的賬,如果是專票,可以勾選認證嘛?怎么做賬.?如果是普票,怎么做賬?

84785029| 提問時間:2019 04/10 21:50
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不能抵扣三月份的銷項,你要在四月份報完稅勾選,抵扣四月份的可以
2019 04/10 21:52
答疑郭老師
2019 04/10 21:52
普票價稅合計做賬借庫存商品/費用,貸銀存
84785029
2019 04/10 21:56
那如果這是一張四月分的專票,我現(xiàn)在做三月的賬要把他做掉嗎,如果不做掉,可是我三月銀行存款這筆票的錢已經(jīng)出去了,如果做到三月的賬里怎么做!
答疑郭老師
2019 04/10 21:59
三月份可以做借預付貸銀存
84785029
2019 04/10 22:02
能給個分錄嘛便于理解,買了1000辦公用品稅160,三月銀行流水出去1160,四月發(fā)票來啦,三四月個怎么做賬,具體分錄是?
答疑郭老師
2019 04/10 22:11
三月借預付1160貸銀存 四月借管理費用1000,進項160,貸預付
84785029
2019 04/11 07:24
老師早!昨天晚上那個問題我表達錯了,實際情況是這樣的,就我們公司買任何東西都是員工先自己墊錢,公司做賬,借各種費用,有進項的還要借進項稅,貸其他應付款個人,然后下個月再給他報銷錢,借其他應付款個人,貸銀行存款。,比如說A員工,他這個月買了辦公用品1000塊,增值稅160塊,。因為他發(fā)票四月份才來嘛,我三月份在做賬的時候,。不知道怎么做了。像這種情況,不知道跟正常的是不是還一樣做
答疑郭老師
2019 04/11 07:28
三月份先不做他沒來報銷,發(fā)票到了過來報銷的時候借管理費用,進項貸其他應付款
84785029
2019 04/11 08:36
意思a員工這筆錢三月不能做賬報銷,因為發(fā)票開的是四月,只能四月給他報銷了
答疑郭老師
2019 04/11 08:41
他三月份寫報銷單了嘛
84785029
2019 04/11 09:19
寫了,應該寫還是不寫呢?
答疑郭老師
2019 04/11 09:35
可以寫,看你單位制度,沒有發(fā)票一般不寫,除非以后也收不到發(fā)票 借費用貸其他應付款
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