問題已解決
3月簽的合同稅率是16個點的稅率,但是3月未開票,要在4月開票,這個3月申報增值稅的時候,未開票的要填寫哪一欄,然后到下個月申報4月份增值稅的時候,在哪里填寫3月已交稅的金額
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速問速答1、未開票的要填寫哪一欄?--------就填寫到對應(yīng)稅率的“未開具發(fā)票”欄次
2、下月補開發(fā)票時,要在未開具發(fā)票欄填寫負數(shù)銷售額,并在對應(yīng)的13%填寫正數(shù)銷售額。
2019 04/10 09:13
84785022
2019 04/10 12:40
好的謝謝老師
張艷老師
2019 04/10 13:04
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝
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