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匯算清繳前收到了去年的費用發(fā)票,之前沒有預(yù)提,今年進行了賬務(wù)處理,通過以前年度損益科目轉(zhuǎn)入了未分配利潤,在匯算清繳時應(yīng)該怎么處理呢?

84785027| 提問時間:2019 04/09 19:02
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陳老師Fairy
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
直接在匯算清繳相應(yīng)表格做調(diào)整處理即可,在19年匯算清繳前收到的發(fā)票是可以這樣再匯算清繳時抵扣的
2019 04/09 19:07
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