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公司收到一筆別的公司打來的款,然后又轉(zhuǎn)出給另一個(gè)公司,這兩筆分錄怎么做呢?

84784966| 提問時(shí)間:2019 04/08 16:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
2019 04/08 17:04
84784966
2019 04/08 17:12
那第二筆摘要寫什么呢
陳詩晗老師
2019 04/08 17:32
摘要就是往來款,摘要根據(jù)你的實(shí)際業(yè)務(wù)填寫
84784966
2019 04/08 17:58
我們開發(fā)票連增值稅分錄都不寫?
陳詩晗老師
2019 04/08 17:59
同學(xué),你給的只是你收到錢,和支付錢,并沒有說你開具發(fā)票喔
84784966
2019 04/08 18:33
收到的是要給該公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票的,但是發(fā)票暫時(shí)還沒開,那這樣分錄怎么做呢?
陳詩晗老師
2019 04/08 19:56
如果沒有開發(fā)票,收到 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84784966
2019 04/09 09:05
第二筆出的呢,我們老板不告訴我干啥的,直接讓我看著寫,讓我避稅
陳詩晗老師
2019 04/09 09:25
避稅? 你開了發(fā)票有些稅是無可避免的。
84784966
2019 04/09 09:37
發(fā)票是給收入才開,支出沒開發(fā)票
84784966
2019 04/09 09:50
??????????
84784966
2019 04/09 10:20
老師該怎么做分錄呢?幫忙解答一下
陳詩晗老師
2019 04/09 10:58
你現(xiàn)在收到錢,計(jì)入預(yù)收賬款, 然后開具發(fā)票后,你確認(rèn)收入,那么需要取得相關(guān)的成本發(fā)票作為成本。
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