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企業(yè)工商年報(bào)里的納稅總額應(yīng)該怎么填

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/07 11:03
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
看全年的應(yīng)交稅費(fèi)科目繳納稅款。需要匯總統(tǒng)計(jì)交稅的金額
2019 04/07 11:04
84784955
2019 04/07 11:10
是公司所有的增值稅、附加稅,印花稅是嗎?包括抵扣了的嗎例如:購(gòu)買稅控盤抵扣的1370元要算嗎
江老師
2019 04/07 11:10
實(shí)際交稅的金額,就是看借方交稅的金額進(jìn)行匯總
84784955
2019 04/07 11:13
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的還算嗎
江老師
2019 04/07 11:17
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的不算,就是當(dāng)年交的增值稅、增值稅的附加稅、企業(yè)所得稅,如果想將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的大些,可以加上交的個(gè)人所得稅
84784955
2019 04/07 11:18
其中有3867.74元是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784955
2019 04/07 11:19
有進(jìn)項(xiàng)抵扣的不算是嗎
江老師
2019 04/07 11:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3867.74元,最后在借方交增值稅的時(shí)候就會(huì)多交3867.74元,這個(gè)直接統(tǒng)計(jì)交稅的“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方交稅金額就含了此數(shù)
江老師
2019 04/07 11:21
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,就會(huì)少交增值稅,因此你直接看交的增值稅的全年合計(jì)數(shù),其他的數(shù)據(jù)都是不需要看了。就是其他抵扣、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等原因都考慮在內(nèi)了
84784955
2019 04/07 11:23
老師是第一次弄這個(gè),所有瞢的。那我工商年報(bào)納稅總額是填150321.35元這個(gè)金額嗎?
江老師
2019 04/07 11:25
這個(gè)就看你統(tǒng)計(jì)的去年的交稅數(shù)據(jù)了。
84784955
2019 04/07 11:28
我實(shí)際交錢給稅局4308.07元,是填這個(gè)嗎?還是要加上抵扣了的數(shù)據(jù)
江老師
2019 04/07 11:29
按實(shí)際交錢的數(shù)據(jù)填寫,不加上抵扣的數(shù)據(jù)
84784955
2019 04/07 11:29
明白了,謝謝
江老師
2019 04/07 11:30
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