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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的進項稅額轉(zhuǎn)出科目余額,月末和年末怎樣處理?
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速問速答你好,借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019 04/04 08:03
84784977
2019 04/04 08:09
老師,是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目余額,都通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嘛?然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅嘛?
小惑老師
2019 04/04 08:31
除了進項稅額都是這樣處理的
84784977
2019 04/04 20:56
進項稅額咋處理呢?
小惑老師
2019 04/04 21:01
進項稅額直接將余額帶到下年進行抵扣
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