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增值稅普通發(fā)票跨年沖紅,增值稅申報表怎么填
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速問速答就是將負數(shù)銷售額抵減正數(shù)銷售額后的金額填寫進附表一對應項目欄次中。
2019 04/03 15:53
84784966
2019 04/03 16:21
本月沒有正數(shù),是沖紅上年度的
張艷老師
2019 04/03 16:25
您的意思,本期就是要填寫負數(shù)銷售額,是嗎?
如果是的話,是需要去稅局大廳做申報的。
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