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就是現(xiàn)在增值稅率是13%,公司的稅負是1.9%,要怎么去計算收取客戶的稅金才比較合理?按多少稅率收才能平衡我的稅負要考慮哪些因素進去?如何計算?
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速問速答客戶的稅金是法定的,1.9說明你公司的稅負不高,價差不大,平衡更多的是 在進項中平衡。
2019 04/02 11:02
84784978
2019 04/02 11:28
我賣給客戶是按不含稅價銷售的,如果我要收客戶的稅點算多少合理?
同樣我進貨也是不含稅的,我要支付多少稅點才能平衡我的稅負
84784978
2019 04/02 11:31
我知道稅率是13%,但進貨跟銷售不可能按13%進出的,國家是這么規(guī)定,因為都可以抵扣,在進貨和銷售時不可能這樣操作的
84784978
2019 04/02 11:35
就是進貨時我要支付多少稅點?銷售時我要收取多少稅點這樣才平衡或者說合理
季老師
2019 04/02 12:03
進出都沒有發(fā)票?不按實際申報?
84784978
2019 04/02 13:44
有發(fā)票啊,給稅點啊
季老師
2019 04/02 14:26
賣給客戶 按相應稅率計算銷售項稅;進貨按相應稅率計算進項稅,這都是法定的稅率,何來平衡?增值稅是有抵扣鏈條的,所謂平衡就是想少繳點稅,可能會通過買進項稅等方法,但會有很大的風險。
84784978
2019 04/02 14:52
實際操作不是你說的這種情況,我肯定知道要按國家規(guī)定辦事的
84784978
2019 04/02 14:54
比如我進貨10萬不含稅商品,供應商開13%的增值稅票給我,實際不可能付13%的稅金給他的,因為他也有進項抵扣的呀
84784978
2019 04/02 14:56
至于付幾個點對方就要雙方協(xié)商好
84784978
2019 04/02 14:57
我就是不明白怎么去算?
季老師
2019 04/02 17:25
你理解錯了,你應該按不含稅價格+13個點的銷項給他。同時13個也是你的進項稅。否則他開了13的票給你,你不按全額給他貨款,差額他如何處理?他是有進項,他最終交納的增值稅也是銷項-進項。而最終的承擔者是消費者。
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