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正常資產(chǎn)負(fù)債表的 科目余額表的期初余額,期末余額跟賬套科目余額表的這兩項(xiàng)余額應(yīng)該一致的對(duì)吧?現(xiàn)在不一致就不明白這個(gè)報(bào)表數(shù)是怎么生成的?1月期初建賬余額和1月份做完帳后余額表,期初數(shù)據(jù)不一致分析一下原因唄,這兩者間查一筆24619.95,期初這個(gè)數(shù)據(jù)是預(yù)收的貸方負(fù)數(shù),1月份做完后就變成預(yù)收借方正數(shù)了。

84785017| 提問時(shí)間:2019 04/02 09:56
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你1月的期初和12月的期末是一致的嗎?
2019 04/02 11:49
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 11:50
你圖2是做賬前還是做賬后的
84785017
2019 04/02 11:54
圖2是期初建賬的數(shù)據(jù)
84785017
2019 04/02 11:54
圖1是做完1月帳后的余額表
84785017
2019 04/02 12:03
第一個(gè)問題我感覺不一祥呢圖2是期初建賬數(shù)據(jù)
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 13:18
你做完后也是平的,你現(xiàn)在覺得哪里出問題了 因?yàn)槟阍囁闫胶馐歉鶕?jù)總帳余額來的。 差額是預(yù)收借方是在應(yīng)收里面體現(xiàn)的。
84785017
2019 04/02 13:27
您的意思我的數(shù)據(jù)沒問題是嗎?
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 14:09
沒有問題,你的差額源于預(yù)收賬款那里,預(yù)收賬款如果借方余額是在應(yīng)收里面反應(yīng)。 差額就在這里,你可以調(diào)整一下,把這里調(diào)整到應(yīng)收,不調(diào)整也是沒問題的
84785017
2019 04/02 16:32
年初的建賬數(shù)據(jù)是別人給到我的,預(yù)付也是同樣的問題,那我就不管它了,正常情況科目沒有問題的話,1月余額表的期初期末,應(yīng)該對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表的期初期末這樣理解沒問題吧
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 16:46
沒有問題,你資產(chǎn)負(fù)債表最后是平的就沒有問題。
84785017
2019 04/02 16:56
好的,謝謝老師。
陳詩(shī)晗老師
2019 04/02 18:10
不客氣,祝你工作愉快
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