問題已解決

你好,所屬期2月自然人系統(tǒng)申報個稅時候申報并已經(jīng)繳納稅款,但是所屬期3月時發(fā)現(xiàn)2月專項扣除信息漏填,之后補(bǔ)填專項扣除信息后更正申報,那多繳納的個稅應(yīng)該如何做會計分錄呢?

84785031| 提問時間:2019 04/01 23:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,可以下期繼續(xù)抵稅
2019 04/02 01:57
84785031
2019 04/02 09:51
就是說可以不去稅務(wù)局申請退稅,直接留抵到下期扣稅款的時候抵稅,對嗎? 那這樣繼續(xù)留抵的會計分錄應(yīng)該怎么做?借方是什么?貸方是什么比較合適?
暖暖老師
2019 04/02 09:52
你不用處理,系統(tǒng)自動扣減
84785031
2019 04/02 15:41
你好,這邊咨詢了我們當(dāng)?shù)氐亩惥?,系統(tǒng)無法自動扣減,多繳的個稅必須申請退稅,那這樣的問題會計分錄應(yīng)該怎么做,在線等。。。。著急。。。請問老師這樣的情況會計分錄應(yīng)該是借方什么,貸方什么?
暖暖老師
2019 04/02 15:44
當(dāng)時繳納的紅字分錄,數(shù)字是多繳納的部分
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