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怎么根據(jù)稅負(fù)來確定每個(gè)月需要認(rèn)證抵扣多少金額進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。比如說公司稅負(fù)是1.2。這個(gè)月公戶有120萬的收入,其中有未開票收入30萬,開票了的有90萬,都是含稅收入。需要認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票合適呢?

84784966| 提問時(shí)間:2019 04/01 09:55
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售不含稅收入 可以根據(jù)這個(gè)公式反推
2019 04/01 09:58
84784966
2019 04/01 18:41
銷項(xiàng)是指銷售的稅的金額?還是什么
彩麗老師
2019 04/01 19:04
(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))這里是指的增值稅的稅額
84784966
2019 04/01 23:30
舉個(gè)例子可以嗎
彩麗老師
2019 04/02 09:20
你公司購進(jìn)貨物的支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅款是1700元,銷售乙產(chǎn)品收取的銷項(xiàng)增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)增值稅可以在銷項(xiàng)增值稅中抵扣,所以,你公司(在出售了乙產(chǎn)品獲得b公司的貨款后)上交給國家增值稅款就不是向b公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元(那1700元已在你公司購買甲貨物時(shí)加入貨款中,由a公司代收代繳過了),所以這850元是b公司在向你公司購乙產(chǎn)品時(shí)付給你公司的,通過你公司交給國家。b公司買了你公司的乙產(chǎn)品,再賣給c公司,c公司再賣給d公司……,這些過程都是要收取增值稅的,直到賣給最終的消費(fèi),也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費(fèi)者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。 當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 2550 - 1700 = 850 元
84784966
2019 04/02 10:01
老師,我是說進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣多少錢的例子
彩麗老師
2019 04/02 10:04
這個(gè)例子包含進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的稅額,進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,就按這個(gè)稅額進(jìn)行抵扣
84784966
2019 04/02 11:48
我要表達(dá)的不是這個(gè)意思
84784966
2019 04/02 11:49
你舉例這個(gè)不是我想要的
彩麗老師
2019 04/02 12:38
那么你想表達(dá)什么意思
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