問題已解決
外貿(mào)企業(yè)計提退稅額的時候有個分錄借:其他應收款-應收出口退稅(計算應退稅)貸:應交稅金-增值稅-出口退稅借:主營業(yè)務成本(結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差)貸:應交稅金-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄應該在什么時點做?后面應該附什么附件?
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速問速答在申報出口退稅或者結(jié)轉(zhuǎn)成本時都可以做這個分錄。一般是申報退稅時
2019 03/29 16:31
84785004
2019 03/29 16:40
如果在申報退稅時做分錄,我們一般收到進項票后大概兩個月后才申請退稅,這樣的話進項票認證后就會選擇不抵扣,而會計帳上還沒做轉(zhuǎn)出,那么增值稅申報表跟會計報表就對應不上了,沒關(guān)系嗎?
三寶老師
2019 03/29 16:44
1,可以收到票就做退稅分錄。
2,退稅時做退稅分錄,和申報表的暫時性稅金差異沒有關(guān)系
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