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企業(yè)零申報的情況下,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額數(shù)據(jù)是填寫上一年的數(shù)據(jù)嗎?

84785043| 提問時間:2019 03/28 09:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是填寫上一年的虧損金額
2019 03/28 09:42
84785043
2019 03/28 09:47
企業(yè)零申報已經(jīng)兩年“合并、分立轉(zhuǎn)入(轉(zhuǎn)出)可彌補的虧損額”和“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”數(shù)據(jù)填寫上一年的虧損額,最后合計累加是把順延的數(shù)據(jù)都累加到一起嗎?謝謝
鄒老師
2019 03/28 09:51
你好,是的,是這樣填寫
84785043
2019 03/28 09:57
是這樣嗎?
鄒老師
2019 03/28 09:59
你好,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損是當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額絕對值,而不是每年累計的 最后一行才是累計
84785043
2019 03/28 10:32
可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損是當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額絕對值,而不是每年累計的 最后一行才是累計——這是什么意思?。?/div>
84785043
2019 03/28 10:35
我們近幾年都是零申報,企業(yè)零申報已經(jīng)兩年“合并、分立轉(zhuǎn)入(轉(zhuǎn)出)可彌補的虧損額”和“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”的數(shù)據(jù)每年都順延填寫上一年的數(shù)據(jù)嗎?謝謝
鄒老師
2019 03/28 10:35
你好,比如2017年的應(yīng)納稅所得額是-1萬,結(jié)轉(zhuǎn)彌補虧損當(dāng)年就是1萬 2018年的應(yīng)納稅所得額是-3萬,結(jié)轉(zhuǎn)彌補虧損當(dāng)年就是3萬 最后一行累計就是4萬
84785043
2019 03/28 10:40
我們都是零
鄒老師
2019 03/28 10:42
你好,都是0,就直接填寫0 那你之前提供圖片的數(shù)據(jù)是怎么來的
84785043
2019 03/28 10:49
都是上幾年的
鄒老師
2019 03/28 10:55
你好,根據(jù)上幾年的應(yīng)納稅所得額的絕對值填寫就是了
84785043
2019 03/28 11:11
我這樣填寫可以嗎?
鄒老師
2019 03/28 11:13
你好,需要看你整個表格數(shù)據(jù),才知道這樣填寫是否正確的
84785043
2019 03/28 11:13
老師,我們現(xiàn)在沒有收入,我這樣填寫可以嗎?
鄒老師
2019 03/28 11:14
你好,需要根據(jù)你單位之前年度每年的應(yīng)納稅所得額是多少,才知道這樣填寫是正確的
84785043
2019 03/28 11:16
近兩年都沒有收入
鄒老師
2019 03/28 11:17
你好,倒數(shù)第二行,倒數(shù)第三行數(shù)據(jù)是0 累計是上面5行的合計金額
84785043
2019 03/28 11:18
只是報表
鄒老師
2019 03/28 11:19
你好,是的,這個就是彌補虧損明細(xì)表的填寫
84785043
2019 03/28 11:19
我們近兩年都沒有收入的
鄒老師
2019 03/28 11:21
你好,根據(jù)你之前提供的圖片,當(dāng)年應(yīng)納稅所得額是0,那么結(jié)轉(zhuǎn)彌補虧損也自然是0的
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