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代扣代繳的增值稅及附加稅怎么記賬?

84785033| 提問時間:2019 03/27 09:00
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,借記“生產(chǎn)成本”、“無形資產(chǎn)”、“固定資產(chǎn)”、“管理費用”等科目, 借記“應(yīng)交稅費——進項稅額”, 貸記“應(yīng)付賬款” 貸記“應(yīng)交稅費——代扣代交增值稅”科目。
2019 03/27 09:04
84785033
2019 03/27 10:39
跟成本費用有什么關(guān)系啊?
小惑老師
2019 03/27 10:41
你們不是購買了什么服務(wù)嗎?
84785033
2019 03/27 10:41
而且為什么是進項稅???
小惑老師
2019 03/27 10:42
那你們是什么業(yè)務(wù)做代扣代繳稅金
84785033
2019 03/27 10:43
你的意思是自己承擔(dān)就計入成本或費用,對方承擔(dān)計入應(yīng)交稅費
小惑老師
2019 03/27 10:46
你們從國外購買了什么業(yè)務(wù)?如果你們承擔(dān)所有稅費計入你們的成本,如果對方支付,進項是可以抵扣的
84785033
2019 03/27 10:49
我們是支付傭金的代扣代繳增值稅及附加
小惑老師
2019 03/27 10:51
那你就是應(yīng)該入成本費用的你的傭金支出,同時代扣的增值稅可以是你們的進項稅額
84785033
2019 03/27 10:51
我交的增值稅實際上是對方的銷項,但是我的進項,所以計入進項稅額對嗎?
小惑老師
2019 03/27 10:53
是的,您的理解是正確的
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