問題已解決
以前年度的增值稅已認證已抵扣,后面查出發(fā)票失控,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 03/26 11:18
84784970
2019 03/26 11:21
不用紅沖以前的嗎
蒙蒙
2019 03/26 11:30
你好,不需要紅沖以前的,只需要做轉(zhuǎn)出處理即可。
84784970
2019 03/27 17:04
老師,你昨天給我說的額那個失控發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出,全部分錄是怎么樣的呢
蒙蒙
2019 03/27 17:14
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄:
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出
閱讀 928