問題已解決

公司是小規(guī)模公司,18年6月份給客戶代開的專票對方拒收,這邊走了退稅,18年8月份開了紅字發(fā)票,那18年7月申報18年4-6月的稅時還要不要交代開的附加稅,退稅是不是只能退增值稅

84784959| 提問時間:2019 03/23 19:39
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,是的,附加稅是需要交的
2019 03/23 20:03
84784959
2019 03/23 20:04
那到時候退稅只能退增值稅嗎。
文老師
2019 03/23 20:24
您好,應(yīng)該是可以抵扣以后應(yīng)交的增值稅,抵了以后,與之對應(yīng)對附加稅業(yè)不用交了
84784959
2019 03/23 20:25
我們要退稅的同時還可以抵稅嗎
84784959
2019 03/23 20:25
18年8月份開的紅字發(fā)票可以抵18年7-9的稅嗎
文老師
2019 03/23 21:13
是的 8月份的紅字發(fā)票,可以抵8或9月份的,季度申報的話,就是根據(jù)7-9月份的正數(shù)發(fā)票金額減負(fù)數(shù)發(fā)票金額交稅的
84784959
2019 03/24 08:31
我們要退稅的同時還可以抵稅嗎我們要退稅的同時還可以抵稅嗎
文老師
2019 03/24 08:44
當(dāng)然不可以,要么退稅,要么抵稅,要不然不是就重復(fù)了
84784959
2019 03/24 08:46
那退稅時只退增值稅,交的附加稅不退,不是白交附加稅了嗎
文老師
2019 03/24 09:02
如果多交稅款,應(yīng)該也可以申請退的,不過這種情況下,普遍是抵稅的,畢竟退稅的手續(xù)麻煩
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