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服務(wù)業(yè)的專票抵扣怎么計算的?銷售貨物的話,銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)就好了,就知道自己需要交多少增值稅,服務(wù)業(yè)的難道也是這樣計算嗎?如果開了10萬的6個點(diǎn)的專票,然后收到10萬塊6個點(diǎn)專票,是不是可以說就不用交增值稅了?

84785016| 提問時間:2019 03/22 15:02
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是您理解的這樣
2019 03/22 15:03
84785016
2019 03/22 15:09
好的,那銷售貨物,進(jìn)貨的時候是100增值稅稅費(fèi)是13元的話,賣貨是100增值稅稅費(fèi)是13元,是不是就不用交增值稅了?
bamboo老師
2019 03/22 15:15
對的 也是這樣的 就不用交增值稅了
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