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還沒建賬,但是3月份已經(jīng)開出增值稅發(fā)票了,怎么辦?

84785044| 提問時(shí)間:2019 03/22 13:27
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沈家本老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
即然已報(bào)過稅,按正常的帳務(wù)處理即可 1、 借:銀行存款/應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅款) 2、 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019 03/22 13:31
84785044
2019 03/22 13:48
那就是說我這個(gè)月就要出報(bào)表,和申報(bào)所得稅了?
沈家本老師
2019 03/22 14:01
您好,您三月份開出增值稅發(fā)票之后,那么您需要在四月份進(jìn)行申報(bào)納稅。 您可以在四月初登陸電子稅務(wù)局,查看您需要申報(bào)的稅種。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
84785044
2019 03/22 18:26
老師,3月份我也收到專票了,有進(jìn)貨的,有買財(cái)務(wù)軟件的。,是不是還要到稅務(wù)局去審核通過才能抵扣?那就是先審核通過后才能做賬了?
沈家本老師
2019 03/22 20:16
您好,您收到增值稅專用發(fā)票之后,只要登錄您所在省份的增值稅發(fā)票確認(rèn)平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證,那么這個(gè)發(fā)票您就可以作為抵扣了。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
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