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公司預(yù)付款購買的材料,現(xiàn)在材料到了,發(fā)票沒到怎么做賬呢

84784989| 提問時間:2019 03/20 14:51
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
暫估入庫 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019 03/20 14:53
84784989
2019 03/20 14:54
老師,我之前是用預(yù)付款做的,發(fā)票到了,我沖銷之后,直接可以借,原材料,貸:預(yù)付賬款嗎
文文老師
2019 03/20 15:03
沖銷之后,直接可以借,原材料,貸:預(yù)付賬款
84784989
2019 03/20 15:57
好的,謝謝老師,老師,我再咨詢一下,之前作為樣品拿出去的商品沒有收費,現(xiàn)在需要收費了,我怎么做賬務(wù)處理呢,之前我是做在銷售費用里面的,已經(jīng)結(jié)賬了
文文老師
2019 03/20 15:59
沖銷銷售費用,按銷售商品進行處理
84784989
2019 03/20 16:01
是借:應(yīng)收賬款,貸:銷售費用嗎
文文老師
2019 03/20 16:02
之前的分錄是怎么處理的,按視同銷售嗎
84784989
2019 03/20 16:03
內(nèi)賬里面我是做的借:銷售費用,貸:庫存商品呢
文文老師
2019 03/20 16:08
這樣啊,那可以的,建議銷售費用在借方紅字
84784989
2019 03/20 16:25
好的,老師,老師我感覺不好沖啊,銷售費用是按實際成本來算的,回收的錢不是,我是不是應(yīng)該借:應(yīng)收賬款,貸銷售費用,主營業(yè)務(wù)收入呢
文文老師
2019 03/20 16:26
不用,按實際應(yīng)收的沖銷售費用,即多沖銷售費用
84784989
2019 03/20 16:26
呃呃,好的,謝謝老師
文文老師
2019 03/20 19:19
不用謝,有幫到你就好
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