問(wèn)題已解決

計(jì)提人工工資是,本月記貸方,下月發(fā)放工資是記借方,對(duì)嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/17 11:17
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,如果你指的是計(jì)提與發(fā)放工資的應(yīng)付職工薪酬科目的借貸方是對(duì)的,詳細(xì)分類參考這個(gè)圖片
2019 03/17 11:19
84784958
2019 03/17 11:21
主要是賬本登錄賬本時(shí)候的記發(fā),憑證我知道的,賬本是不是跟應(yīng)收應(yīng)付總賬登錄方式一樣
彩麗老師
2019 03/17 11:25
是的,登賬方法是一樣的
84784958
2019 03/17 11:26
每個(gè)月結(jié)存,還是一年結(jié)存一次呢,還要請(qǐng)問(wèn)一下,直接人工工資記制造費(fèi)用還是直接進(jìn)入生產(chǎn)成本
彩麗老師
2019 03/17 11:35
總賬每個(gè)月登記本月合計(jì)就可以,參考圖片。
彩麗老師
2019 03/17 11:36
直接人工工資(生產(chǎn)工人的工資)直接計(jì)入生產(chǎn)成本
84784958
2019 03/17 11:38
如果是計(jì)提是人工時(shí)候是制造費(fèi)用,怎么轉(zhuǎn)成生產(chǎn)成本呢
彩麗老師
2019 03/17 11:59
車間管理人員的工資才是計(jì)入制造費(fèi)用,借:制造費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:生產(chǎn)成本 貸:借:制造費(fèi)用-工資
84784958
2019 03/17 12:02
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候賬本怎么登錄呢?
彩麗老師
2019 03/17 12:04
每個(gè)科目的明細(xì)賬、總賬的登記方法是一樣的,借方、貸方、余額分別登記
84784958
2019 03/17 12:07
稅局讓自查然后去稅局補(bǔ)交前兩年的稅,是要從新做收入還是到時(shí)候匯繳清算就可以了
彩麗老師
2019 03/17 12:10
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