問(wèn)題已解決

以前年度的會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了,現(xiàn)在是得先紅沖再做正確的分錄嗎還是咋滴?

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2019 03/15 11:40
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
不涉及損益,紅字沖減再錄入正確分錄
2019 03/15 11:41
84785005
2019 03/15 11:44
之前做的是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)賬 貸:銀行存款 但我認(rèn)為銷(xiāo)售費(fèi)用應(yīng)該改為固定資產(chǎn),那這個(gè)現(xiàn)在怎么做分錄呢
吳少琴老師
2019 03/15 11:50
借固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84785005
2019 03/15 11:55
好的明白了謝謝老師
吳少琴老師
2019 03/15 11:56
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