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稅務(wù)稽查要求補(bǔ)增值稅,這個怎么做會計分錄

84784950| 提問時間:2019 03/12 17:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入或以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019 03/12 17:15
84784950
2019 03/12 17:17
軟件里怎么沒有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2019 03/12 17:24
你好,是不是選擇的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則?
84784950
2019 03/12 17:24
是的
鄒老師
2019 03/12 17:28
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
84784950
2019 03/12 17:29
那現(xiàn)在用什么科目代替呢
鄒老師
2019 03/12 17:31
你好,你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替
84784950
2019 03/12 17:32
老師可以幫我具體寫下分錄嗎
鄒老師
2019 03/12 17:32
你好 你好 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;利潤分配——未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
84784950
2019 03/13 09:38
老師開始用主營業(yè)務(wù)收入要交幾萬的所得稅換成利潤分配后就不用交了,謝謝
鄒老師
2019 03/13 09:39
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
84784950
2019 03/13 09:49
老師我應(yīng)收賬款改成了其他應(yīng)收款
鄒老師
2019 03/13 09:50
你好,那就這樣做分錄就是了 借;其他應(yīng)收款 貸;利潤分配——未分配利潤 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
84784950
2019 03/13 09:50
這樣可以嗎我掛在其他應(yīng)收款――老板因為公司的錢都是他收的
鄒老師
2019 03/13 09:55
你好,如果是老板個人收取,可以這樣掛賬的
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