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請老師幫忙看一下,這筆分錄對不對?

84785046| 提問時間:2019 03/12 14:58
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月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,增值稅應該是銷項稅額,不是進項稅額。
2019 03/12 15:02
84785046
2019 03/12 15:03
那么怎么調(diào)整呢?這是18年2月份做的憑證?
月月老師
2019 03/12 15:04
你好,你入賬的時候入的是什么。
84785046
2019 03/12 15:05
沒看懂,老師,什么叫入賬的時候?
月月老師
2019 03/12 15:10
你好,就是沒有沖紅,原來最初的那張憑證你是做的是銷項稅額嗎
84785046
2019 03/12 15:14
這是原憑證,這張發(fā)票是1月份開的,2月份做了紅沖發(fā)票
月月老師
2019 03/12 15:33
你好,你修改一下2月份憑證 借:進項稅額 -2701.81 貸:銷項稅額 -2701.81
84785046
2019 03/12 15:52
怎么修改?是直接進系統(tǒng)修改嗎?
84785046
2019 03/12 15:52
是直接進系統(tǒng)直接修改?那這樣的話,報表豈不是不一樣了?
月月老師
2019 03/12 15:56
你好,你在3月份修改就行,就是做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出。
月月老師
2019 03/12 15:58
你好,剛才點錯了,你直接在3月份修改就行。
84785046
2019 03/12 15:59
直接在19年3月份的憑證中做調(diào)整的分錄?
84785046
2019 03/12 16:00
那請問老師,這筆分錄該怎么做?
月月老師
2019 03/12 16:17
你好,是的,你也可以沖了,重新做
84785046
2019 03/12 16:26
調(diào)整的分錄應該怎么做?
月月老師
2019 03/12 16:49
你好,摘要:修改2019年2月份轉(zhuǎn)幾號憑證 借:進項稅額 -2701.81 貸:銷項稅額 -2701.81 或者 沖回記5憑證 借:應收賬款 92762 貸:收入 90060.19 增值稅 (進項稅額)2701.81 訂正記5 借:應收賬款 -92762 貸:收入 -90060.19 增值稅 (銷項項稅額)-2701.81
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