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實(shí)務(wù)
問題已解決
填經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)要填應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì)發(fā)生額),之前做帳時(shí),1-3月份是沒有提計(jì)工資,直接當(dāng)月做帳分錄成:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:現(xiàn)金4-12月份是先計(jì)提,計(jì)提分錄:借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,發(fā)工資時(shí)是:借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金那么,要填的應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是:科目余額表里應(yīng)付職工薪酬(本年貸方累計(jì))+管理費(fèi)用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計(jì))是這樣嗎?
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速問速答你好!
取管理費(fèi)用-工資借方累計(jì)金額就可以了
2019 03/12 12:23
84785026
2019 03/12 12:29
哦,那么管理費(fèi)用-工資也要單獨(dú)打印提交一份嗎?
蔣飛老師
2019 03/12 12:39
你好!
不用的,把數(shù)據(jù)填寫上就可以了
84785026
2019 03/12 12:40
好的 謝謝
蔣飛老師
2019 03/12 12:46
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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