問題已解決

暫存款結(jié)轉(zhuǎn)下年,結(jié)余為負數(shù),結(jié)余計到借方,怎么辦?

84784996| 提問時間:2019 03/12 09:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,說明你多轉(zhuǎn)出,按照暫存款科目核算的規(guī)定,如果使用的話,應該作沖銷減少會計處理。即:使用時 借:暫存款--XXX 貸:現(xiàn)金(或銀行存款)
2019 03/12 09:44
84784996
2019 03/12 10:06
暫存款轉(zhuǎn)到下一年要存款,結(jié)余余額在借方為數(shù),合適不合適
莊老師
2019 03/12 10:36
你好,不合理,本來是暫存款,變成應收款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~