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交的殘保金退回一部份怎么做分錄

84784969| 提問時間:2019 03/12 09:25
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您繳納的時候分錄怎么寫的
2019 03/12 09:31
84784969
2019 03/12 09:32
借:管理費用-殘保金貸銀行存款
bamboo老師
2019 03/12 09:37
現(xiàn)在做相同的紅字分錄就可以了
84784969
2019 03/12 09:41
好的,謝謝老師
bamboo老師
2019 03/12 09:41
不用謝 如果您對我的解答滿意 請及時給予好評 謝謝您
84784969
2019 03/12 09:44
賬戶管理費是做管理費用辦公費還是財務費用啊
bamboo老師
2019 03/12 09:47
賬戶管理費是做財務費用
84784969
2019 03/12 10:15
老師,想問下支付的2.26至3.25的停車費,發(fā)票的開票日期是3.1,能直接做管理費用-車輛費用,把發(fā)票貼回2月后面嗎
bamboo老師
2019 03/12 10:19
您分錄二月份已經(jīng)做了么?
84784969
2019 03/12 10:32
是的,做了
84784969
2019 03/12 10:33
老師,匯算還有附加稅,印花稅申報表這些的嗎
bamboo老師
2019 03/12 10:34
匯算沒有附加稅,印花稅申報表這些 只有關于所得稅相關的表格
84784969
2019 03/12 14:59
還有一個問題 你還沒回答 呢
bamboo老師
2019 03/12 15:03
看見了 如果您2月份已經(jīng)入賬了 不想紅沖 可以把發(fā)票貼回2月后面
84784969
2019 03/12 15:16
但是開票日期是3月,能做進2月憑證嗎
bamboo老師
2019 03/12 15:20
最好是放在三月 因為您是3月的費用
84784969
2019 03/12 15:39
老師,想問下社保有幫人代買,但是工資表沒有,那應該 怎么做交社保的分錄啊
bamboo老師
2019 03/12 15:42
借:其他應收款——代交社保 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應收款——代交社保
84784969
2019 03/12 16:03
第二筆不用做吧
bamboo老師
2019 03/12 16:11
幫人代買 人家不給您單位錢么?
84784969
2019 03/12 16:12
只有一個員工的工資表也要先計提再發(fā)放嗎
bamboo老師
2019 03/12 16:14
是的 只有一個員工的工資表也要先計提再發(fā)放
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